目 录
第一部分 农工党河南省委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 农工党河南省委2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 农工党河南省委 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
农工党河南省委概况
一、农工党河南省委主要职责
农工党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党河南省委员会机关是民主党派省委机关。
农工党河南省委机关内设3个职能处(室):办公室、组织宣传处、参政议政调研处。
1、办公室主要职责:负责机关内外联系和协调工作;组织、服务、保障好重大会务活动、重要会议;负责综合文件的起草;负责领导秘书工作;负责公文处理、机要、档案、保密、人事、财务、年鉴编撰、固定资产管理、节能减排、信访、接待、后勤服务、值班、安全保卫工作;负责老干部工作;负责车辆、机关办公室维修管理工作。
2、组织宣传处主要职责:负责指导全省组织的发展、巩固以及各级组织的组建、调整等组织建设工作,协助各级组织人事安排的协商工作;负责省委会组织方面档案资料收集、整理和保管工作;负责拟定党员的教育、培训、考察方案,提出后备干部人选推荐意见;负责全省组织中担任各级人大代表、政协委员或在政府部门任职(含特邀人员)党员的推荐、联系、沟通和统计工作;开展党内监督工作;负责组织类报表的填写、上报;负责信息工作。
3、参政议政调研处主要职责:负责政协会议上的大会发言稿和提案工作;负责组织实施专题调查研究工作;负责全省党员中各级人大代表、政协委员的联系、沟通和参政议政资料收集、整理工作;负责与对口联系政府部门的联络工作;负责社情民意信息工作;负责实施百千万健康扶贫行动计划,拟定省委会医疗咨询义诊、国际科学与和平周、中国环境与健康宣传周活动,帮扶乡镇卫生院、计生服务站和村卫生室、计生室硬件建设和人员技能提升工作,助学支教等计划并组织实施。
二、农工党河南省委决算单位构成
农工党河南省委部门决算为机关本级决算。
第二部分
农工党河南省委2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
558.42 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
425.63 |
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、教育支出 |
15 |
45 |
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、社会保障和就业支出 |
16 |
41.53 |
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
18.82 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、住房保障支出 |
18 |
16.35 |
六、其他收入 |
6 |
0.41 |
19 |
||
7 |
20 |
||||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
558.83 |
本年支出合计 |
22 |
547.33 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
74.45 |
年末结转和结余 |
24 |
85.95 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
633.28 |
合计 |
26 |
633.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
558.83 |
558.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.41 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
435.2 |
434.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.41 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
435.2 |
434.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.41 |
2012801 |
行政运行 |
332.5 |
332.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.41 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
48.6 |
48.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012804 |
参政议政 |
54.1 |
54.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
教育支出 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20508 |
进修及培训 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2050803 |
培训支出 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
41.53 |
41.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.3 |
19.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21005 |
医疗保障 |
19.3 |
19.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100501 |
行政单位医疗 |
19.3 |
19.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
17.8 |
17.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
17.8 |
17.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
17.8 |
17.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
547.33 |
409.2 |
138.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
425.63 |
332.5 |
93.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
425.63 |
332.5 |
93.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012801 |
行政运行 |
332.5 |
332.5 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
42.67 |
0 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012804 |
参政议政 |
50.46 |
0 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
45 |
0 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
45 |
0 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
45 |
0 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
41.53 |
41.53 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
558.42 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
425.63 |
425.63 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
|||
3 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
45 |
45 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
22 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
|||
十、住房保障支出 |
24 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
9 |
558.42 |
本年支出合计 |
25 |
547.33 |
547.33 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
66.56 |
年末结转和结余 |
26 |
77.65 |
77.65 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
11 |
66.56 |
27 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
28 |
|||||
合计 |
14 |
624.98 |
合计 |
30 |
624.98 |
624.98 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
547.33 |
409.2 |
138.13 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
425.63 |
332.5 |
93.13 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
425.63 |
332.5 |
93.13 |
2012801 |
行政运行 |
332.5 |
332.5 |
0 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
42.67 |
0 |
42.67 |
2012804 |
参政议政 |
50.46 |
0 |
50.46 |
205 |
教育支出 |
45 |
0 |
45 |
20508 |
进修及培训 |
45 |
0 |
45 |
2050803 |
培训支出 |
45 |
0 |
45 |
208 |
社会保障和就业支出 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
409.2 |
236.46 |
172.74 |
|
301 |
工资福利支出 |
178.36 |
178.36 |
0 |
30101 |
基本工资 |
74.1 |
74.1 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
72.56 |
72.56 |
0 |
30103 |
奖金 |
12.3 |
12.3 |
0 |
30104 |
社会保障缴费 |
19.4 |
19.4 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
158.2 |
0 |
158.24 |
30201 |
办公费 |
17.8 |
0 |
17.8 |
30202 |
印刷费 |
18.1 |
0 |
18.14 |
30206 |
电费 |
0.9 |
0 |
0.9 |
30207 |
邮电费 |
4.3 |
0 |
4.3 |
30211 |
差旅费 |
2.4 |
0 |
2.4 |
30214 |
租赁费 |
7.4 |
0 |
7.4 |
30215 |
会议费 |
60.7 |
0 |
60.7 |
30217 |
公务接待费 |
1.8 |
0 |
1.8 |
30228 |
工会经费 |
2.2 |
0 |
2.2 |
30229 |
福利费 |
2.6 |
0 |
2.6 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.1 |
0 |
30.1 |
30299 |
其他商品服务支出 |
9.9 |
0 |
9.9 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.1 |
58.1 |
0 |
30302 |
退休费 |
41.5 |
41.5 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
16.4 |
16.4 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.2 |
0.2 |
0 |
310 |
其它资本性支出 |
14.5 |
0 |
14.5 |
31002 |
办公设备购置 |
14.5 |
0 |
14.5 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
39.9 |
5.5 |
0 |
0 |
27.5 |
6.9 |
31.9 |
0 |
0 |
0 |
30.1 |
1.8 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012804 |
参政议政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
农工党河南省委2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
农工党河南省委2015年收入总计558.83万元,支出总计547.33万元,与2014年相比,收入总计增加30.2万元,增长6 %,支出总计增加93.19万元,增加21%。主要原因:人员经费增加、中央补助民主党派经费增加。
二、收入决算情况说明
农工党河南省委本年收入合计558.83万元,其中:财政拨款收入558.42万元,占99%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入 0.41万元,占1%。
三、支出决算情况说明
农工党河南省委本年支出合计547.33万元,其中:基本支出 409.2万元,占74 %;项目支出138.13万元,占26%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农工党河南省委2015年财政拨款收支总决算分别为558.42万元和547.33万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加71.32万元和93.1万元,分别增长14.6%和20%。主要原因:2015年人员经费、公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
农工党河南省委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.9万元,支出决算为547.33 万元,完成年初预算的110%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出425.63万元,占78%;教育支出45万元,占8%;社会保障和就业支出41.53万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出18.82万元,占3%;住房保障(类)支出16.35万元,占3%。
(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)。年初预算为362.3万元,支出决算为425.63万元,完成年初预算的117 %。决算数大于预算数的主要原因:由于人员经费增加等原因。
(二)教育支出(类)进修及培训(款)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为33.3 万元,支出决算为41.53万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因退休人员工资增加。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为17.4 万元,支出决算为18.82万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加,医保费用增加。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。住房改革支出(款)。年初预算为13.9万元,支出决算为16.35万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加,公积金费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农工党河南省委2015年一般公共预算财政拨款基本支出409.2万元,其中:人员经费236.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费172.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
农工党河南省委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为39.9 万元,支出决算为31.9万元,完成预算的80%,主要原因是2015年没有因公出国项目。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少8万元,下降20 %,主要原因:因公出国支出减少。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费。因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:2015年未安排因公出国境费用。
决算数比 2014 年增加(减少)6.46万元,下降100 %,主要原因:2015年未安排因公出国(境)项目。
(二)公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费30.1万元,完成预算的109%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费 30.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:调研任务增加,车辆经费增加。
决算数比2014年28.87万元增加1.23万元,增长4%,主要原因调研任务增加,车辆经费增加。
(三)公务接待费。公务接待费1.8万元,完成预算的26%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待9批次、94人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:严控三公支出,接待任务减少。
决算数比2014年0.6万元增加1.2万元,增长200%,主要原因:2015年农工党中央专委会调研,中国西促会扶贫委员会开展调研,及对接扶贫项目。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
农工党河南省委2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
农工党河南省委2015年机关运行经费支出332.5万元,比2014年减14%,主要原因2015年行政运行经费减少,调整到项目经费。
(二)政府采购支出情况。
农工党河南省委2015年政府采购支出总额10万元。其中:政府采购会议印刷费支出10万元,占采购额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,农工党河南省委共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年,农工党河南省委共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款45万元。绩效评价结果概况说明:全年共开展培训3次,均按照培训相关规定进行,培训对象主要为全省骨干党员,基层党组织负责人等,通过培训收到良好效果,参政议政、政协协商等能力得到较大提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展参政议政调研业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障行政机关正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指行政机关的项目支出。(三)参政议政(项):是指行政机关的参政议政事务支出。九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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