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2022年度农工党河南省委部门决算公开

发布时间:2023-08-30浏览量:


 

 

 

 

 

 

2022年度

农工党河南省委部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二二年八月


目  录

第一部分 农工党河南省委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  农工党河南省委概况

 

一、部门职责

中国农工民主党(简称农工党)是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。

 

二、机构设置

省委机关内设3个职能处(室):办公室、组织宣传处、参政议政调研处。

农工党河南省委机关无下属单位,决算仅为农工党河南省委会机关本级决算,无二级预算单位。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国农工民主党河南省委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

921.13

一、一般公共服务支出

32

701.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

0.01

八、社会保障和就业支出

39

129.38

 

9

 

九、卫生健康支出

40

41.55

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

35.20

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

921.14

本年支出合计

58

907.56

         使用非财政拨款结余

28

 

                结余分配

59

 

         年初结转和结余

29

8.73

                年末结转和结余

60

22.30

 

30

 

 

61

 

总计

31

929.86

总计

62

929.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

921.14

921.13

 

 

 

 

0. 01

201

一般公共服务支出

709.50

709.48

 

 

 

 

0.01

20128

民主党派及工商联事务

709.50

709.48

 

 

 

 

0.01

2012801

  行政运行

544.47

544.45

 

 

 

 

0.01

2012804

  参政议政

165.03

165.03

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

134.24

134.24

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

134.24

134.24

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

106.94

106.94

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.30

27.30

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

42.20

42.20

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.20

42.20

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

42.20

42.20

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.20

35.20

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.20

35.20

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.20

35.20

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

907.56

705.59

201.98

 

 

 

201

一般公共服务支出

701.44

499.46

201.98

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

701.44

499.46

201.98

 

 

 

2012801

  行政运行

537.04

499.46

37.58

 

 

 

2012804

  参政议政

164.40

 

164.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

129.38

129.38

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

129.38

129.38

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

102.08

102.08

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.30

27.30

 

 

 

 

210

卫生健康支出

41.55

41.55

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

41.55

41.55

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

41.55

41.55

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.20

35.20

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.20

35.20

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.20

35.20

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

  


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:中国农工民主党河南省委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

921.13

一、一般公共服务支出

33

701.39

701.39

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

129.38

129.38

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

41.55

41.55

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

35.20

35.20

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

921.13

本年支出合计

59

907.51

907.51

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

13.61

13.61

 

 

 一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

921.13

总计

64

921.13

921.13

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:  

       

      

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

907.51

705.54

201.98

201

一般公共服务支出

701.39

499.41

201.98

20128

民主党派及工商联事务

701.39

499.41

201.98

2012801

  行政运行

536.99

499.41

37.58

2012804

  参政议政

164.40

 

164.40

208

社会保障和就业支出

129.38

129.38

 

20805

行政事业单位养老支出

129.38

129.38

 

2080501

  行政单位离退休

102.08

102.08

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.30

27.30

 

210

卫生健康支出

41.55

41.55

 

21011

行政事业单位医疗

41.55

41.55

 

2101101

  行政单位医疗

41.55

41.55

 

221

住房保障支出

35.20

35.20

 

22102

住房改革支出

35.20

35.20

 

2210201

住房公积金

35.20

35.20

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

  


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

501.58

302

商品和服务支出

102.97

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

102.01

30201

  办公费

53.02

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

214.17

30202

  印刷费

0.85

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

80.38

30203

  咨询费

0.60

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.60

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

27.30

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

2.91

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

24.10

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

17.45

30209

  物业管理费

2.94

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.96

30211

  差旅费

0.18

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

35.20

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

100.99

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

100.99

30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费


312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

4.40

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

5.40

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

14.10

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

16.88

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.09

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

602.57

公用经费合计

102.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为929.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加186.81万元,增长25.14%。主要原因是:我单位在职人员增加且原有在职人员工资变化等因素造成基本支出增加,因换届需要造成项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计921.14万元,其中:财政拨款收入921.13万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%。三、支出决算情况说明

2022年度支出合计907.56万元,其中:基本支出705.59万元,占77.75%;项目支出201.98万元,占22.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为921.13万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加186.81万元,增加25.44%。主要原因是:我单位在职人员增加且原有在职人员工资变化等因素造成基本支出增加,因换届需要造成项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出907.51万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加186.12万元,增加25.80%。主要原因是:我单位在职人员增加且原有在职人员工资变化等因素造成基本支出增加,因换届需要造成项目支出增加。

(二)结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出907.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出701.39万元,占77.29%;社会保障和就业支出129.38万元,占14.26%;卫生健康支出41.55万元,占4.58%;住房保障支出35.20万元,占3.87%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出705.54万元。其中:人员经费602.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等;公用经费102.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.1万元,支出决算为14.2万元,完成预算的48.80%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:受疫情的影响,没有产生因公出国(境)经费,公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算当中,因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.1万元,完成预算的76.22%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的1.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为4.9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:受疫情影响,没有产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费初预算为18.5万元,支出决算为14.1万元,完成年初预算的76.22%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出为14.1万元。主要用于于燃油费、维修费、路桥费、车辆保险等。2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费初预算为5.7万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的1.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:受疫情影响,公务接待次数减少。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.1万元。主要用于按相关规定开支的各类公务接待支出。。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

省委机关按照年度绩效管理工作意见,结合年度工作任务,及时对全年工作任务进行分析总结,对评价基础数据进行收集、整理,对规定对年度绩效开展情况进行了自评。

(二)项目绩效自评结果。

我单位按照年度目标任务对各项目进行了自评,各项工作均按工作计划实施,完成了年度各项工作任务。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对以单位为主体的重点绩效开展自评了,各项工作均按工作计划实施,完成了年度各项工作任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出决算为102.97万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出7万元。其中:授予小微企业合同金额7万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我单位共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车1辆、实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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